Nowa nota korygująca
Wprowadzenie
Za pomocą tego okna można wystawić notę korygującą.
Opis okna
Okno "Nota korygująca-[tworzenie] podzielona jest na poniższe pola:
  • Numer dokumentu- numer noty korygującej
  • Data wystawienia- podpowiadana na dzień bieżący. Jest to data wystwienia noty korygującej
  • Numer dokumentu źródłowego- numer korygowanej faktury
  • Data dokumnetu źródłowego- data wystawienia korygowanej faktury
  • Kontrahent
  • Treść korygowana- pole tekstowe do uzupełnienia
  • Treść prawidłowa- pole tekstowe do uzupełnienia


Wezwanie do zapłaty


Po odpowiednim uzupełnieniu powyższych pozycji należy kliknąć Zapisz. Skorzystanie z opcji Zapisz i nowy skutkuje zapisaniem wprowadzanego dokumentu i ponowne uruchomienie formularza do uzupełnienia. Użycie funkcji Anuluj skutkuje niezapisaniem dokumentu i powrót do menu głównego programu.